www.免费avI中文国产视频I91最新视频I五月婷婷小说I欧美色图激情小说I久久久久久久久久久亚洲I亚洲美免无码中文字幕在线I法国少妇愉情理伦片I成人毛片在线视频I色综合天天干I免费看日批I中文天堂资源I亚洲男人皇宫I午夜激情影院I欧美人日bI丰满少妇一区二区三区I国产伦精品一区二区三区视频免费I一级片99I欧美在线中文字幕I亚洲激情avI尤物在线I欧美久久久I国产偷在线I国产一级做a爱免费视频I放荡富婆videos√I亚洲操一操

網(wǎng)站首頁 集團概況 投資公司 新聞中心
業(yè)務產(chǎn)品 通知公告 黨建工作 黨紀學習教育
當前位置: 首頁 >  部門介紹 >  合規(guī)審計部
合規(guī)審計部
發(fā)布日期:2024-08-06 08:08:18 作者:admin 來源:九江市金融控股集團有限公司 瀏覽:5190 次 【字體:

負責集團公司的風險管理,制定風險管理總體目標和工作制度,建立并完善集團內(nèi)部風險控制體系、風險評估及防控體系;負責建立有效的控制機制,監(jiān)控業(yè)務全流程操作是否合法合規(guī)、風險可控,保障集團公司業(yè)務發(fā)展的規(guī)范性與可控性;識別業(yè)務流程中存在的風險,負責溝通協(xié)調(diào)、跟蹤檢測風險點的落實和有效規(guī)避,根據(jù)集團內(nèi)部審計制度、經(jīng)營管理的要求和相關法律法規(guī),開展內(nèi)部審計工作;負責對集團及下屬公司、全資子公司、控股公司的效益、財務收支的真實、合法性進行獨立審計和監(jiān)督檢查等。